PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL CIERRE ANUAL DE
CONTABILIDAD GENERAL
1.- Tener actualizado todo.
2.- Realizar dos copias de seguridad, etiquetando los discos como:
"COPIA DE SEGURIDAD DEL AÑO ...."
3.- Regularización de existencias.
4.- Listar Balances de Comprobación mensual o trimestralmente.
5.- Listar cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre.
6.- Listar Balance de Situación al 31 de Diciembre.
7.- Comenzar siguiente ejercicio mediante "continuación siguiente ejercicio".
8.- Realizar el asiento de Regularización de Gastos e Ingresos.
9.- Listar Balance de Comprobación al 31 de Diciembre.
10.-Realización de asientos de cierre mediante el proceso: Cierre del Ejercicio.
11.-Actualización Asientos de Cierre, si los hizo en Borrador.
12.-Listados Balance de Comprobación al 31 de Diciembre.
13.-Renumerar los asientos por orden cronológico. Esto se hará mediante el proceso, renumerar asientos, sito en el apartado de UTILIDADES DIVERSAS.
14.-Listar diario, por fechas, de todos los meses, dando cada mes los arrastrados de Debe y de Haber del final del mes anterior, así como el número de página correspondiente.
15.-Listar los extractos de todas las cuentas.
NOTA: El apartado 15 podrá realizarse después del apartado 7.
1.- Tener actualizado todo.
2.- Ir al apartado CONTINUACIÓN SIGUIENTE EJERCICIO. Este proceso creará otra empresa traspasando los saldos que tengan las cuentas auxiliares en ese momento y realizando el asiento de apertura.