PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL CIERRE ANUAL DE

CONTABILIDAD GENERAL

 

 

COMIENZO DEL NUEVO EJERCICIO HABIENDO CERRADO EL ANTERIOR

 

 

1.- Tener actualizado todo.

 

2.- Realizar dos copias de seguridad, etiquetando los discos como:

                "COPIA DE SEGURIDAD DEL AÑO ...."

 

3.- Regularización de existencias.

 

4.- Listar Balances de Comprobación mensual o trimestralmente.

 

5.- Listar cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre.

 

6.- Listar Balance de Situación al 31 de Diciembre.

 

7.- Comenzar siguiente ejercicio mediante "continuación siguiente ejercicio".

 

8.- Realizar el asiento de Regularización de Gastos e Ingresos.

 

9.- Listar Balance de Comprobación al 31 de Diciembre.

 

10.-Realización de asientos de cierre mediante el proceso: Cierre del Ejercicio.

 

11.-Actualización Asientos de Cierre, si los hizo en Borrador.

 

12.-Listados Balance de Comprobación al 31 de Diciembre.

 

13.-Renumerar los asientos por orden cronológico. Esto se hará mediante el proceso, renumerar asientos, sito en el apartado de UTILIDADES DIVERSAS.

 

14.-Listar diario, por fechas, de todos los meses, dando cada mes los arrastrados de Debe y de Haber del final del mes anterior, así como el número de página correspondiente.

 

15.-Listar los extractos de todas las cuentas.

 

NOTA: El apartado 15 podrá realizarse después del apartado 7.

 

 

COMIENZO DEL SIGUIENTE EJERCICIO SIN HABER CERRADO EL EJERCICIO ANTERIOR

 

 

1.- Tener actualizado todo.

 

2.-            Ir al apartado CONTINUACIÓN SIGUIENTE EJERCICIO. Este proceso creará otra empresa traspasando los saldos que tengan las cuentas auxiliares en ese momento y realizando el asiento de apertura.